督促関連の特殊仕訳取引の定義

Objective

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特殊仕訳取引の考慮

以下のスクリーンショットは、督促処理更新: 特殊仕訳コードの設定を示しています。

督促処理更新: 特殊仕訳コード画面で、特定の特殊仕訳コード処理を設定します。得意先および仕入先に対して選択された区分には、前受/前払金請求 (F) が含まれます。この選択により、前受/前払金請求の督促が可能になります。

督促処理での特殊仕訳取引の考慮

督促処理ごとに、督促処理実行に含める取引を指定します。標準取引と特殊仕訳取引は区別されます。

特殊仕訳取引は、レポート目的 (貸借対照表) または会社内のその他の理由のいずれかで、特定の方法でシステムに表示される必要がある取引です。前受/前払金、手形、および保証はすべて SAP S/4HANA Cloud の特殊仕訳取引であることの簡単なリマインダ。督促処理を更新すると、特殊仕訳取引の一覧が選択肢として表示されます。ここでは、督促処理で考慮される取引を設定することができます。

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