계약 회계 및 송장 처리를 위한 SAP S/4HANA Cloud 랜드스케이프 살펴보기
마스터 데이터 이해 및 유지보수
클라우드에서의 송장 처리 프로세스 살펴보기
청구 가능 항목 관리 실행
청구 및 송장 처리 실행
수익 배분, 파트너 정산, 수익 인식 이해
클라우드에서의 계약 회계 프로세스 살펴보기
지급 처리 실행
미결 항목 관리 이해
결산 액티비티 및 총계정원장 대체 이해
SAP Fiori 분석 앱 사용
지식 강화

계약 회계 관리자를 위한 SAP Fiori 분석 앱 사용

Objective

After completing this lesson, you will be able to 계약 회계 관리자를 위한 SAP Fiori 분석 앱을 사용합니다.

계약 회계를 위한 SAP Fiori 분석 앱

계약 회계 관리자를 위한 SAP Fiori 분석 앱:

  • 기한 초과 항목은 수익 부족 가능성이 있으므로 연체 항목의 총 개요를 제공합니다. 항목이 (초과) 만기일수록 반제 가능성이 줄어듭니다.
  • 시스템의 미결 크레딧에 대한 총 개요를 제공합니다. 이를 반제하거나 환급해야 할 수 있습니다.
  • 시스템에서 채권이 반제된 여러 가지 방법에 대한 개요를 제공합니다.
  • 모든 반품의 개요를 제공합니다.
  • 상각의 개요를 제공합니다.
  • 일반적으로, 그리고 지급 실행 중에 예외를 발생시킨 채권의 개요를 제공합니다.
  • 계약 회계 관리자 비즈니스 역할에 사용할 수 있습니다.
계약 회계 관리자를 위한 SAP Fiori 분석 앱의 타일 그룹이 어떻게 보이는지 알 수 있습니다.

계약 회계 관리자는 일상 업무를 지원하는 분석 앱이 필요합니다. 기한 초과 항목, 독촉 및 지급 실행 시 발생하는 예외, 계약 계정 프로세스에서 관리되는 잠금 분석 등에 대한 개요가 제공됩니다.

SAP Fiori 앱 '기한 초과 항목 분석'의 스크린샷.

기한 초과 항목 분석 앱을 사용하면 계약 계정 채권 및 채무(FI-CA)에서 기한 초과된 연체 항목 수 또는 해당 기한 초과 항목의 총계 값을 추적할 수 있습니다. 기한 초과 항목의 금액과 수를 다양한 기준으로 필터링하거나 총계를 계산할 수 있습니다. 기간 내 총 미결 항목 수를 조회하거나, 회사 코드, 계약 계정 범주, 세그먼트, 사업 영역, 주요 거래, 순액 만기일, 독촉 절차 및 추심 전략별로 연체 항목의 금액과 수를 필터링할 수 있습니다. 또한 비즈니스 파트너 리스트(예: 비즈니스 파트너 재무 개요)에서 선택한 비즈니스 파트너에 대한 추가 정보를 조회할 수 있습니다.

SAP Fiori 반제 사유 앱의 스크린샷.

채무 및 채권 관리자(FI-CA)는 시스템에서 채권이 반제된 여러 가지 방법에 대한 개요를 확인할 수 있어야 합니다. 반제 사유 분석 앱에서는 특정 타임 프레임의 채권 반제 사유를 따라 이미 반제된 항목과 방법, 분석된 채권의 미결 금액에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

차트에 사전 정의된 반제 사유 그룹으로 표시된 채권 총액을 조회할 수도 있습니다. 타일을 사용하여 회사 코드, 계약 계정 유형, 지급 방법, 잠금 사유, 시작일, 종료일 또는 기간별로 채권을 추가로 필터링할 수 있습니다.

요약

계약 회계 관리자를 위한 SAP Fiori 분석 앱 사용에 중점을 둡니다. 이러한 앱은 기한 초과 항목과 독촉 금액에 대한 인사이트를 제공하여 관리자가 재무 데이터를 효과적으로 분석하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 이 앱은 다양한 뷰와 필터를 제공하여 분석을 커스터마이즈하여 관리자가 핵심 성과 지표를 추적하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다.

연체 항목 및 독촉 금액 분석

비즈니스 예시:

관리자로서 회사의 현재 재무 상황에 대한 개요가 필요합니다.

SAP Fiori 분석 앱을 사용하여 이러한 정보를 제공해야 합니다.

노트

일주일 이내의 모든 연습문제를 올바른 순서로 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게 할 수 없는 경우 기록을 대신 사용해야 합니다.

노트

다음 표의 비즈니스 역할을 사용자에게 지정해야 합니다. 역할 지정에 대한 자세한 내용은 시스템 설정 가이드 를 참조하십시오.

비즈니스 역할

비즈니스 역할비즈니스 역할 ID
Z_S4C_GENERIC_ROLESAP S/4HANA Cloud 일반 역할
BR_APR_ACCOUNTANT_FICA계약 회계 담당자
BR_APR_MANAGER_FICA계약 회계 관리자
BR_COLL_SPECIALIST_FICA계약 회계 추심 전문가
BR_BPC_EXPERT구성 전문가 – 비즈니스 프로세스 구성
BR_ADMIN_APR_FICA계약 회계 관리자
BR_RECONC_SPEC_APR_FICA계약 회계 조정 전문가
BR_INVOICING_ADMIN_CINV통합 송장 처리 관리자
BR_INVOICING_SPEC_CINV통합 송장 처리 전문가

노트

###이 사용될 때마다 그룹 번호로 바꾸십시오.

노트

이 연습문제는 연습문제의 결과를 기반으로 합니다.
  • 송장 처리를 실행하고 문서를 확인합니다.
  • 송장 수정을 위한 청구 요청을 생성합니다.
  • 계약 회계 전표를 전기합니다.
  • 지급 실행.
  • 독촉 실행을 수행합니다.
  • 할부제를 생성합니다.

행사 옵션

이 연습문제를 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다.

  1. 시뮬레이션 보기: 시뮬레이션을 시작하려면 아래 그림에서 연습문제 시작 을 선택합니다.
  2. 아래 설명된 단계를 수행합니다.