Documentation
Suivez les étapes suivantes pour accéder à toute la documentation disponible dans SAP pour l'élément de périmètre Procurement for Service Management (3NI) et la télécharger :
Accédez à la liste des processus de solution sur le site Web SAP Signavio Process Navigator. Utilisez l'URL https://me.sap.com/processnavigator et sélectionnez Processus de solution. Vous pouvez désormais afficher une liste de tous les processus de solution disponibles.
Remarque
Connectez-vous à SAP pour ME si nécessaire.- À l'aide du champ Rechercher dans l'explorateur de processus SAP Signavio (dans le coin supérieur droit de votre écran), recherchez le processus de solution 3NI.
- Dans la liste qui en résulte, sélectionnez l'entrée pour la version actuelle (c'est-à-dire la version la plus récente) du processus de solution pour le scénario de solution Best Practices for SAP S/4HANA Cloud. Vous pouvez désormais afficher les détails du processus de solution.
- Sélectionnez Accélérateurs.
- Sélectionnez Script de test pour télécharger le script de test sous forme de fichier Microsoft Word et ouvrez ce fichier.
- Si disponible, sélectionnez Instructions de configuration pour ouvrir les instructions de configuration pour le processus de solution.
Approvisionnement pour la gestion des services (3NI)

Ce processus de solution couvre l'intégration de la gestion des services à l'approvisionnement.
Les demandes d'achat sont créées en référence au poste de l'ordre de service et les processus suivants sont exécutés. Les coûts d'approvisionnement sont mis à jour dans l'ordre de service.
La création automatique de demandes d'achat par rapport aux postes d'ordre de service est prise en charge, ainsi que le traitement des commandes d'achat correspondantes. Un message est envoyé à l'ordre de service concernant la création de la commande d'achat.Le responsable des achats peut utiliser un workflow pour approuver la commande d'achat. Ensuite, l'entrée de marchandises peut être enregistrée, ce qui entraîne une mise à jour ultérieure des coûts par rapport au poste individuel de l'ordre de service. L'entrée de marchandises envoie à son tour un message à l'ordre de service auquel la commande d'achat appartient.
L'enregistrement de la facture fournisseur met également à jour les coûts d'approvisionnement dans la confirmation par rapport au poste de l'ordre de service. Dans le cas d'une facturation au client basée sur le prix de vente plutôt que sur un principe du coût plus, le prix de vente est copié à partir d'un enregistrement de conditions de vente au lieu d'être dérivé des coûts d'approvisionnement.
Flux de processus clés
- Vérifier les demandes d'achat créées par rapport aux postes de l'ordre de service (facultatif).
- Convertissez les demandes d'achat par rapport au poste de l'ordre de service en commandes d'achat.
- Envoyez un message automatique à l'ordre de service concernant l'imputation.
- Approuvez la commande d'achat (facultatif).
- Effectuer une entrée de marchandises par rapport à la commande d'achat pour mettre à jour les coûts par rapport au poste de l'ordre de service.
- Annuler l'entrée de marchandises, en annulant l'affectation des coûts par rapport au poste de l'ordre de service (facultatif).
- Créez une facture fournisseur en référence à une commande d'achat.
- Approuvez la facture fournisseur (facultatif).
- Comptabilisez la facture fournisseur et mettez à jour les coûts dans la confirmation par rapport au poste individuel d'ordre de service pour la facturation au client.
Avantages pour l'entreprise
- Intégrez en toute transparence la gestion des services à l'approvisionnement.
- Utilisez les messages envoyés à l'ordre de service pour fournir automatiquement des informations sur l'avancement de la commande d'achat (par exemple, création ou entrée de marchandises).
- Bénéficiez de workflows flexibles pour les commandes d'achat et les factures fournisseurs.