You can manually assign expense types to vendors on the Manage Default Expense Type page. You can also assign expense types using the vendor import file in the Default Expense Type Name column.
Descobrindo a administração da empresa
Administrando as filas de processador
- Como criar uma consulta do processador de solicitação de compra20 min
- Manutenção das preferências do processador de solicitações de compra15 min
- Localização e processamento de solicitações de compra5 min
- Criação de uma consulta do processador de ordem de compra20 min
- Manutenção de preferências de consulta de pedido de compra15 min
- Localização e transmissão de ordens de compra10 min
- Criação de uma consulta de processador de faturas20 min
- Manutenção das preferências do processador de faturas15 min
- Localização e processamento de faturas10 min
- Quiz
Atualizar o dashboard de contabilidade de fornecedores
- Gerenciamento do dashboard do usuário AP30 min
- Importando fornecedores25 min
- Gerenciamento de fornecedores aprovados e não aprovados25 min
- Importando mapeamento de acesso do fornecedor15 min
- Gerenciamento de tipos de despesa padrão20 min
- Manutenção de listas de lotes de captura de faturas20 min
- Verificando capturas gerenciadas pelo cliente15 min
- Atualizar pagamentos de fatura30 min
- Configuração de reembolsos de fatura40 min
- Quiz
Introdução às ferramentas da empresa
Manutenção de tipos de despesa e códigos de conta
Criar regras de auditoria
Personalização do processamento de captura
Atualizar configuração de delegado
Configuração de lembretes por e-mail
Configuração da administração de listas
Atualizar workflows
- Configurando notificações por e-mail15 min
- Administrar acordos de confirmação15 min
- Manutenção de aprovadores autorizados de fatura15 min
- Manutenção de aprovadores autorizados de solicitação de compra15 min
- Manutenção de aprovadores de objeto de custo de fatura15 min
- Manutenção de aprovadores de objeto de custo de solicitação de compra15 min
- Criar e atualizar códigos e categorias do motivo da fatura15 min
- Criação e manutenção de categorias e código do motivo da solicitação de compra15 min
- Quiz
Atualizar configuração de roteamento
Configurar pedido de compra
Introdução às configurações administrativas compartilhadas
Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura
Criação de usuários de teste
Manutenção das configurações do Cognos
Atualização da documentação de treinamento
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Managing Default Expense Types
Objective
After completing this lesson, you will be able to manage default expense types assigned to vendors.
Default Vendor Expense Types Overview
Assign Default Expense Types to Vendors Manually
To manually assign a default expense type to a vendor:
Steps
In Vendor Manager on the Manage Default Expense Type tab, select the vendor and then select Assign Default Expense Type.

Search for and select the required expense type, and then select Assign.

Assign Default Expense Types to Vendors by Import
To map a default expense type to a vendor by import:
Steps
In the appropriate vendor record in the Vendor Import file, add the expense type name to the Default Expense Type Name column.

Save and upload the import file in Import Vendors.
